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[多选题]

本期财务报表中的比较数据出现重大错报的情形通常包括()。

A.上期财务报表存在重大错报,该财务报表虽经审计但注册会计师因未发现而未在针对上期财务报表出具的审计报告中对该事项发表非无保留意见,本期财务报表中的比较数据未作更正

B.上期财务报表存在重大错报,该财务报表未经注册会计师审计,比较数据未作更正

C.上期财务报表不存在重大错报,但比较数据与上期财务报表存在重大不一致,由此导致重大错报

D.上期财务报表不存在重大错报,但在某些特殊情形下,比较数据未按照会计准则和相关会计制度的要求适当调整和列报

答案
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更多“本期财务报表中的比较数据出现重大错报的情形通常包括()。A.上期财务报表存在重大错报,该财务报”相关的问题

第1题

关于注册会计师应当在审计报告中提及对应数据的情形,以下恰当的有()。A.上期财务报表未经审计
关于注册会计师应当在审计报告中提及对应数据的情形,以下恰当的有()。

A.上期财务报表未经审计

B.上期财务报表已由前任注册会计师审计

C.上期财务报表存在重大错报,而以前对该财务报表发表了无保留意见,如果存在错报的期财务报表尚未更正,并且没有重新出具审计报告,但对应数据已经适当的重述或披露

D.导致对上期财务报表发表否定意见的事项在本期尚未解决

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第2题

上期财务报表重大错报未更正,也未重新出审计报告,且比较数据未经恰当重述和充分披露,注册会计师
应对本期财务报表出具审计报告的类型是()。

A.无保留意见

B.保留意见

C.非无保留意见

D.否定意见

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第3题

注册会计师对下列事项的判断正确的是()。 A.如果上期财务报表已由前任注册会计师审计,注册会计
注册会计师对下列事项的判断正确的是()。

A.如果上期财务报表已由前任注册会计师审计,注册会计师可以在审计报告的引言段中提及前任注册会计师对对应数据出具的审计报告

B.如果上期财务报表未经审计,注册会计师应当在审计报告的其他事项段中说明对应数据未经审计

C.对于比较财务报表,审计意见仅提及本期

D.如果认为存在影响上期财务报表的重大错报,而前任注册会计师以前出具了无保留意见审计报告,并且不愿对上期财务报表重新出具审计报告。注册会计师可以在审计报告中增加其他报告责任段,指出前任注册会计师对更正前的上期财务报表出具了报告

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第4题

关于注册会计师审计财务报表的总体目标,下列说法中,不恰当的是()。A.对财务报表整体是否不存在
关于注册会计师审计财务报表的总体目标,下列说法中,不恰当的是()。

A.对财务报表整体是否不存在重大错报获取合理保证

B.按照审计准则的规定,根据审计结果对财务报表出具审计报告,并与管理层和治理层沟通

C.对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表发表恰当的审计意见

D.对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,使得注册会计师能够对财务报表出具标准审计报告

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第5题

下列与重大错报风险相关的表述中,正确的是()。A.重大错报风险是因样本规模确定的较小而产生的B.重
下列与重大错报风险相关的表述中,正确的是()。

A.重大错报风险是因样本规模确定的较小而产生的

B.重大错报风险是假定不存在相关内部控制,某一认定发生重大错报的可能性

C.重大错报风险独立于财务报表审计而存在

D.重大错报风险是财务报表存在重大错报的可能性

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第6题

在审计风险模型中,“重大错报风险” 是指()。

A.评估的财务报表层次的重大错报风险

B.评估的认定层次的重大错报风险

C.评估的与控制环境相关的重大错报风险

D.评估的与财务报表存在广泛联系的重大错报风险

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第7题

在审计风险模型中,“重大错报风险”是指()。

A.评估的财务报表层次的重大错报风险

B.评估的认定层次的重大错报风险

C.评估的与控制环境相关的重大错报风险

D.评估的与财务报表存在广泛联系的重大错报风险

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第8题

重大错报风险是审计风险的组成部分,以下关于重大错报风险的说法中,不正确的是()。

A.注册会计师评估财务报表层次重大错报风险考虑给予业务助理人员适当程度的监督指导

B.注册会计师在各类交易、账户余额、列报认定层次获取审计证据,以便在审计工作完成时,以可接受的低审计风险水平对财务报表整体发表意见

C.财务报表层次重大错报风险可以界定于具体的某类交易、账户余额、列报的具体认定

D.重大错报风险是财务报表在审计前存在的重大错报的可能性,与审计项目组人员的学识、技术和能力无关

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第9题

下列与重大错报风险相关的表述中,正确的是()。

A.重大错报风险是因错误使用审计程度产生的

B.重大错报是假定不存在相关内部控制,某一认定发生重大错报的可能性

C.重大错报风险独立于财务报表审计而存在

D.重大错报风险可以通过合理实施审计程序予以控制

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