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[主观题]

下列有关内部控制的说法中,错误的是()。A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制B.内部控

下列有关内部控制的说法中,错误的是()。

A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制

B.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证

C.与经营目标和合规目标相关的控制均与审计无关

D.在某些情况下,控制得到执行,就能为控制运行的有效性提供证据

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更多“下列有关内部控制的说法中,错误的是()。A.注册会计师应当在所有审计项目中了解内部控制B.内部控”相关的问题

第1题

下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关B.
下列有关与审计相关的内部控制的说法中,正确的是()。

A.与财务报告相关的内部控制均与审计相关

B.与审计相关的内部控制并非均与财务报告相关

C.与经营目标相关的内部控制与审计无关

D.与合规目标相关的内部控制与审计无关

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第2题

下列有关注册会计师了解内部控制的说法中,正确的有()。

A.注册会计师在了解被审计单位内部控制时,应当确定其是否得到一贯执行

B.注册会计师不需要了解被审计单位所有的内部控制

C.注册会计师对内部控制的了解通常不足以测试控制运行的有效性

D.注册会计师询问被审计单位人员不足以评价内部控制设计的有效性

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第3题

下列说法中正确的有()。

A.了解内部控制是必需的审计程序

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.内部控制只能为财务报表的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证

D.实质性程序包括细节测试和实质性分析程序

E.特别风险通常与重大非常规交易和判断事项有关

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第4题

第六章 下列表述中,不正确的是()

A.内部控制无论如何设计和执行,只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证

B.在了解被审单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.在某些情况下,仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据

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第5题

下列说法不正确的是()。

A.内部控制只能对财务报告的可靠性提供合理的保证,而非绝对的保证

B.在了解被审计单位的内部控制时,只需关注控制的设计

C.特别风险通常与重大的非常规交易和判断事项有关

D.在某些情况下,仅通过实施实质性程序不能获取充分、适当的审计证据

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第6题

在了解被审计单位的内部控制时,注册会计师通常无须()。A.关注与审计相关的内部控制B.了解内部控制
在了解被审计单位的内部控制时,注册会计师通常无须()。

A.关注与审计相关的内部控制

B.了解内部控制的设计是否合理

C.确定内部控制是否执行

D.确定内部控制执行的效果

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第7题

下列有关内部控制的说法中正确的有()。

A.实施内部控制目标的手段是设计和执行控制政策及程序

B.注册会计师需要了解和评价的内部控制只是与财务报表审计相关的内部控制,并非甲公司所有的内部控制

C.内部控制的目标是合理保证财务报告的可靠性、经营的效率和效果以及对法律法规的遵守

D.设计和实施内部控制的责任主体是甲公司的治理层和管理层,其他人员无需对内部控制负有责任

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第8题

以下关于企业内部控制审计说法错误的有()。

A.内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计

B.如果企业的财务报表的年末日为12月31日,通常此日也会定为基准日为内部控制的有效性发表意见

C.注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上,获取充分、适当的证据,对内部控制的有效性发表意见并提供绝对保证

D.注册会计师仅对财务报告内部控制的有效性发表审计意见

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第9题

下列关于控制测试的说法中,不恰当的是()。A.如果注册会计师认为内部控制的设计能够防止或发现并
下列关于控制测试的说法中,不恰当的是()。

A.如果注册会计师认为内部控制的设计能够防止或发现并纠正财务报表认定层次的重大错报时,并且相关控制得到执行,应对控制运行的有效性进行测试

B.注册会计师应对被审计单位所有的内部控制测试其有效性

C.如果被审计单位在所审期间内不同时期使用了不同的控制,注册会计师应当考虑不同时期控制运行的有效性

D.注册会计师可以考虑在评价控制设计和获取其得到执行的审计证据的同时测试控制运行的有效性,以提高审计效率

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