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甲企业为小型企业,其会计科设有一名会计主管张某,一名会计陈某,一名出纳李某。该企业存在以下情况:
(1)李某负责该企业的货币资金收付款业务,收、付款原始凭证的复核和收、付款原始凭证的编制;
(2)该企业的支票及用于签发支票的相关印鉴都由李某一人保管;
(3)该企业员工需现金应急时,向李某提出借款,李某让当事人写欠条,充作现金放入公司保险箱中;
(4)李某逐日编制和登记库存现金日记账,同时编制和登记库存现金总分类账。
要求:根据上述情况,请判断该企业在货币资金内部控制制度方面存在哪些问题,
并且逐一说明处理这些问题的正确做法。


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