重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁!
查看《购买须知》>>>
首页 > 远程教育> 南开大学
网友您好,请在下方输入框内输入要搜索的题目:
搜题
拍照、语音搜题,请扫码下载APP
扫一扫 下载APP
题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

简述现金内部控制制度的五个内容。

答案
查看答案
更多“简述现金内部控制制度的五个内容。”相关的问题

第1题

企业现金内部控制制度的五个内容。

点击查看答案

第2题

简述反洗钱内部控制制度的概念及特征。

点击查看答案

第3题

以下列货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。A.按月盘点现金,做到

以下列货币资金业务内部控制制度的要求中,与银行存款无直接关系的是()。

A.按月盘点现金,做到账实相符

B.当日收入现金及时送存银行

C.加强对货币资金业务的内部审计

D.收支与记账岗位分离

点击查看答案

第4题

注册会计师正在对X公司银行存款进行审计。以下对货币资金业务内部控制制度的要求中,注册会计师认为与银行存款无直接关系的是()。

A.按月盘点现金,做到账实相符

B.当日收入现金及时送存银行

C.加强对货币资金业务的内部审计

D.收支与记账岗位分离

点击查看答案

第5题

会计核算的任务是()等。
会计核算的任务是()等。

A.认真做好资金结算和现金出纳工作

B.强化内部控制制度,切实防范和化解经营风险

C.认真做好清算和统计工作

D.及时、正确、真实、完整地编制会计报表,做好会计分析

点击查看答案

第6题

下列不属于证券自营业务内部控制内容的是()。A.建立“防火墙”制度B.加强自营账户的集中

下列不属于证券自营业务内部控制内容的是()。

A.建立“防火墙”制度

B.加强自营账户的集中管理和访问权限控制

C.建立完善的投资决策和投资操作档案管理制度

D.建立健全客户账户管理制度

点击查看答案

第7题

注册会计师在对华光公司进行会计报表审计时,发现贵公司内部控制制度存在严重缺陷,在下列获取的审
计证据中哪些为注册会计师可以依赖?原因何在?

(1)销货发票副本;

(2)现金盘点单、存货盘点单;

(3)购货发票副本;

(4)华光公司管理当局声明书;

(5)应收账款函证回函。

点击查看答案

第8题

简述现金管理的内部控制制度。

点击查看答案

第9题

社会保险经办机构应认真做好现金的保管、()、()工作,建立健全现金的内部控制制度。
点击查看答案

第10题

现金审计的方法包括()

A.评价现金内部控制制度

B.抽取并审查收款凭证

C.了解现金内部控制制度

D.抽取并审查付款凭证

点击查看答案
下载APP
关注公众号
TOP
重置密码
账号:
旧密码:
新密码:
确认密码:
确认修改
购买搜题卡查看答案 购买前请仔细阅读《购买须知》
请选择支付方式
  • 微信支付
  • 支付宝支付
点击支付即表示同意并接受了《服务协议》《购买须知》
立即支付 系统将自动为您注册账号
已付款,但不能查看答案,请点这里登录即可>>>
请使用微信扫码支付(元)

订单号:

遇到问题请联系在线客服

请不要关闭本页面,支付完成后请点击【支付完成】按钮
遇到问题请联系在线客服
恭喜您,购买搜题卡成功 系统为您生成的账号密码如下:
重要提示:请勿将账号共享给其他人使用,违者账号将被封禁。
发送账号到微信 保存账号查看答案
怕账号密码记不住?建议关注微信公众号绑定微信,开通微信扫码登录功能
请用微信扫码测试
优题宝