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[主观题]

ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)是生产经营电子产品的大型工业企业,甲会计师事务对其采购业务

的内部控制进行了了解,下表给出了注册会计师了解到的内部控制,请指出对应的相关认定;针对每一内部控制及其目标,请选择与内部控制相对应的控制测试程序,并假定内部控制运行有效,请选择相对应的实质性程序。

ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)是生产经营电子产品的大型工业企业,甲会计师事务对其采购业务的

注册会计师实施的控制测试程序:

(1)检查内部核查的标记。

(2)检查验收单连续编号的完整性。

(3)查验付款凭单后是否附有完整的相关单据。

(4)检查工作手册并检查有无未记录的验收单的存在。

注册会计师实施的实质性程序:

(a)将采购明细账中记录的交易卖方发票、验收单和其他证明文件比较,并关注验收单的日期与采购明细账的日期。

(b)复算包括折扣和运费在内的卖方发票填写金额的准确性。

(c)检查卖方发票、验收单、订购单和请购单的合理性和真实性。

(d)从验收单追查至采购明细账。

(e)从卖方发票追查至采购明细账。

(f)检查采购明细账所依据的验收单编号的完整性,并记录最后一张验收单的顺序号码。

(g)检查验收单连续编号的完整性。

(h)通过加计采购明细账,追查过入采购总账和应付账款、存货明细账的数额是否正确,用以测试过账和汇总的正确性。

答案
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更多“ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)是生产经营电子产品的大型工业企业,甲会计师事务对其采购业务”相关的问题

第1题

以下程序中,()属于测试购货与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序。

A.检查企业验收单是否有缺号

B.检查订货单是否事先编号并登记入账

C.检查付款凭单是否附有卖方发票

D.审核标准采购价格和折扣的标志

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第2题

下列各程序中,()属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标常用的内部控制测试程序。

A.检查验收单连续编号的完整性

B.检查注销凭证的标志

C.检查批准采购价格和折扣的标志

D.检查工作手册和会计科目表

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第3题

出现()情况,注册会计师可不进行控制测试而直接实施实质性测试程序。

A.相关的内部控制不存在

B.相关的内部控制制度未有效执行

C.内部控制测试的工作量可能大于进行内部控制测试所减少的实质性测试的工作量

D.内部控制测试的工作量可能小于进行内部控制测试所减少的实质性测试的工作量

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第4题

ABC会计师事务所的A注册会计师接受委托,对x公司2013年度的财务报表进行审计,在针对内部控制的了
解过程中,发现若干内部控制规定,请说明这些内部控制可以防止哪一种错报,并判断其对应的控制类型和最相关的一个项目及其主要认定。(请将答案填写在给出的表格中。)

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第5题

ABC会计师事务所的A注册会计师接受委托,对X公司20×8年度的财务报表进行审计,在针对内部控制的了
解过程中,发现若干内部控制规定,请说明这些内部控制可以防止哪一种错报,并判断其对应的控制类型和最相关的一个项目及其认定。(请将答案填写在给出的表格中。)

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第6题

注册会计师可不进行控制测试程序,而直接转入实质性测试程序的情况有()。

A.内部控制不存在

B.内部控制未有效运行

C.内部控制存在重大缺陷

D.内部控制拟予信赖

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第7题

在编制审计计划时,应当了解P公司的内部控制。了解重要内部控制时,应实施的程序通常包括()。

A.询问P公司的有关人员,并查阅相关内部控制文件

B.检查内部控制生成的文件和记录

C.选择若干具有代表性的交易和事项进行穿行测试

D.观察P公司的业务活动和内部控制的运行情况

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第8题

ABC会计师事务所正在对甲公司2009年度财务报表进行审计,在确定控制测试性质、时间和范围时,遇到下列问题,请根据《针对评估的重大错报风险实施的审计程序》审计准则,作出正确的判断。甲公司下列情况中,注册会计师应实施控制测试的是()。

A.注册会计师通过了解被审计单位的内部控制发现其设计上有明显缺陷

B.注册会计师预期甲公司内部控制未能有效运行

C.甲公司属于小规模企业

D.注册会计师仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分、适当的审计证据

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第9题

在了解内部控制时,A注册会计师通常不实施的审计程序是()。

A.了解控制活动是否得到执行

B.了解内疗控制的设计

C.记录了解的内部控制

D.寻找内部控制运行中的缺陷

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