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[单选题]

下列关于采购与付款循环涉及凭证所证明的认定的说法中,不正确的是()

A.定期独立检查验收单的顺序以确定每笔采购交易都已编制凭单,与采购交易的“完整性”认定有关

B.请购单是证明有关采购交易“发生”认定的证据之一,也是采购交易轨迹的起点

C.检查付款凭单是否附有购货发票,与采购交易的“完整性”认定相关

D.验收单是支持资产或费用以及与采购交易有关的负债的“存在或发生”认定的重要凭证

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更多“下列关于采购与付款循环涉及凭证所证明的认定的说法中,不正确的是()”相关的问题

第1题

以下对采购与付款业务流程中付款环节的控制活动以及与相关认定的对应关系的陈述中,不恰当的是(
)。

A.申请付款时,费用支付部门需填写付款申请单。并经部门经理审批

B.定期将银行存款日记账中的付款记录与银行对账单进行核对,与应付账款“完整性”相关

C.核查已签发的支票与应付账款的“存在”认定有关

D.应付账款记账会计编制附上诸如采购订单、采购发票及验收单等凭证的付款凭证后提交会计主管审批,会计主管审批签字并在所有单证上加盖“核销”印戳。这些控制程序与应付账款“计价和分摊”认定相关

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第2题

在企业内部控制制度比较健全的情况下,下列可以证明有关采购交易的“发生”认定的凭据之一,同时也是采购交易轨迹的起点的是()。

A.订购单

B.请购单

C.验收单

D.付款凭单

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第3题

下列各程序中,()属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标常用的内部控制测试程序。

A.检查验收单连续编号的完整性

B.检查注销凭证的标志

C.检查批准采购价格和折扣的标志

D.检查工作手册和会计科目表

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第4题

下列审计程序中,有助于证实采购交易记录的完整性认定的有()。

A.从有效的订购单追查至验收单

B.从验收单追查至采购明细账

C.从付款凭单追查至购货发票

D.从卖方发票追查至采购明细账

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第5题

被审计单位采购与付款业务循环中涉及的主要凭证有()。

A.请购单

B.验收单

C.生产通知单

D.卖方发票

E.客户订货单

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第6题

ABC股份有限公司(以下简称ABC公司)是生产经营电子产品的大型工业企业,甲会计师事务对其采购业务

的内部控制进行了了解,下表给出了注册会计师了解到的内部控制,请指出对应的相关认定;针对每一内部控制及其目标,请选择与内部控制相对应的控制测试程序,并假定内部控制运行有效,请选择相对应的实质性程序。

注册会计师实施的控制测试程序:

(1)检查内部核查的标记。

(2)检查验收单连续编号的完整性。

(3)查验付款凭单后是否附有完整的相关单据。

(4)检查工作手册并检查有无未记录的验收单的存在。

注册会计师实施的实质性程序:

(a)将采购明细账中记录的交易卖方发票、验收单和其他证明文件比较,并关注验收单的日期与采购明细账的日期。

(b)复算包括折扣和运费在内的卖方发票填写金额的准确性。

(c)检查卖方发票、验收单、订购单和请购单的合理性和真实性。

(d)从验收单追查至采购明细账。

(e)从卖方发票追查至采购明细账。

(f)检查采购明细账所依据的验收单编号的完整性,并记录最后一张验收单的顺序号码。

(g)检查验收单连续编号的完整性。

(h)通过加计采购明细账,追查过入采购总账和应付账款、存货明细账的数额是否正确,用以测试过账和汇总的正确性。

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第7题

注册会计师对采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,认为可能构成重大缺陷的是()。

A.仓库负责根据需要填写请购单,并经预算主管人员签字批准

B.采购部门根据经批准的请购单编制订购单采购货物

C.货物到达,由独立的验收部门验收,并填制一式多联未连续编号的验收单

D.记录采购交易之前,由应付凭单部门编制付款凭单

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第8题

在企业采购和付款业务循环内部控制中,由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件是()
在企业采购和付款业务循环内部控制中,由采购部门编制的授权供应方提供商品的预先编号的文件是()

A.请购单

B.订单

C.验收单

D.发票

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第9题

独立检查订购单的处理,确定是否确实收到商品并正确入账,这项检查与采购交易的()认定有关。

A.发生

B.完整性

C.准确性

D.截止

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第10题

采购与付款循环主要过程经历了()。

A.由采购部门填写请购单

B.由采购部门验收

C.仓库填写请购单

D.采购并由独立的验收部门进行验收

E.财会部门确认债务并付款

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