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2019年初级审计师《审计理论与实务》新旧教材变化

  • 黄静波
  • 审计师
  • 2019-07-09
摘要: 2019年初级审计师《审计理论与实务》新旧教材变化有哪些?2019年初级审计师《审计理论与实务》教材新增了哪些内容?更多审计师的相关资讯,请持续关注希赛网审计师频道。

2019年初级审计师与2018年相比,变化内容较大,请考生一定要按照2019年的考试大纲进行复习。以下是《审计理论与实务》的变化点。

第一部分 审计理论与方法

第一章 总论

审计的产生和发展内容在2018年教材基础上均有所新增。

国家审计的作用、国家审计以及内部审计的特点进行了重新编写。

按审计的内容分类,财政财务审计的目的进行了调整。原财经法纪审计修改为合法合规审计。

第二章 审计组织与审计法律责任

第一节、第三节部分内容进行了修写,第二节新增内部审计结果运用实务内容。其余,表述变动较多。

第三章 审计准则

第一节,国家审计准则中介绍的(二)最高审计机关国际审计准则概述进行了重新编写。注册会计师审计准则中删除了 “(ニ)美国注册会计师审计准则概述的内容,(三)国际会计师联合会国际审计准则体系概述的内容进行了重新编写

第三节职业道德中,社会审计人员职业道德中,中国注册会计师职业道德基本原则进行了重新编写,同时新增了职业道德概念框架和独立性概念框架的指导作用。

第四章 审计目标和审计程序

审计目标的含义调整完善,新增“审计目标是审计行为要达到的目的”,相关内容表述形式有所调整。

新增“内部审计的审计目标”,国家审计目标、社会审计目标重新编写

社会审计程序重新编写,内容有增删。

第五章 审计标准、审计证据和审计工作底稿

审计证据含义进行补充完善

第二节新增“(三)充分性和适当性之间的关系”内容及“有关审计中鉴定文件记录真伪及考虑证据可靠性时对于可能伪造的情况的处理

审计证据的分析中,表述变化以及新增、删减内容

第六章 审计取证方法

基本无变化

第七章 内部控制及其测试

无实质性变动,本章统一将“实质性检查”改为“实质性程序”。

第八章 审计抽样

无实质性变动

第九章 审计报告

审计工作报告部分,增加对上一年审计查出问题整改情况报告的内容

第十章 绩效审计

无实质变动

第十一章 计算机审计

第一节对“三、计算机审计技术“进行了重新编写。第三节:对“二、信息系统审计的内容”进行了重新编写。

第十二章 审计管理

本章内容没有实质性的变动。

第二部分

第一章 销售与收款循环审计

由四节内容整合为三节内容,结构重新进行了组合:第一节节名改变,内容上进行调整,销售与收款循环的业务流程中将提取坏账准备与核销坏账的顺序进行调整;

整体删除2018年教材中业务循环的主要文件的内容,对于业务环境中的内部控制的内容有所调整;

新增销售与收款循环的主要风险的内容;

对内部控制环节的主要审计程序内容进行重大修改。

第二章 采购与付款循环审计

由四节内容整合为三节内容,结构重新进行了组合,第一节节名改变,内容上重新编写。

整体删除2018年教材中业务循环的主要文件的内容,第一节中增加采购与付款循环的主要风险的内容,另外内部控制内容有所增加。

第二节采购与付款循环控制测试中,抽查部分采购购业务的内容进行了扩充,由6点增至10点。

第三节,整体增加对固定资产审计目标的描述。

第三章 生产与存货循环审计

由四节内容整合为三节内容,结构重新进行了组合,第一节节名改变内容上重新编写,整体删除2018年教材中:业务循环的主要文件的内容,第一节中增加“三、生产与存货循环的主要风险”全部内容,另外内部控制内容有所增加。第三节,新增存货审计目标、存货审计方法的内容。

第四章 货币资金审计

删除原第四章薪酬业务循环、第五章筹资与投资循环审计,将原第六章货币资金审计调整至第四章的位置。

第一节节名改变,由“第一节本业务循环的性质"改为“第一节货币资金概述”,标题“一、业务综述”改为“一、货币资金的业务流程”。

整体删除2018年教材中:业务循环中的主要文件的内容,第一节中货币资金业务中的内部控制内容有所增减。新增“三、货币资金的主要风险”的全部内容。第二节控制测试新增(六)现金监盘的内容。

第三节将 “(四)证实外币计价的正确性” 删除;库存现金的监盘的部分内容进行了调整;新增外币业务与其他业务资金审计目标的内容。

第五章 财务报告审计

原第七章财务报告审计调整至第五章

第一节节名改变,第一节由财务报告内部控制测评和审计目标调整为:财务报告审计目标和内部控制

第二节下的各小节标题名称“…的审查”改为“…审计的内容与方法

第三节,节名修改为集团财务报表审计,有关分部报告审查内容有所删减,新增第四节关联

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