内部审计的七个流程是哪些?

银行从业资格 责任编辑:蒋磊 2025-01-24

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内部审计的流程包括:检查、观察、询问、函证、重新计算、重新执行和分析程序。这些程序在审计工作中起到关键作用,确保审计过程的全面性和准确性。

1. 检查:审计人员通过审查记录和文件,以及实物审查,验证被审计单位的信息和资产。

2. 观察:审计人员观察相关人员的活动和程序,以了解实际运作情况。

3. 询问:审计人员向内外知情人员询问获取财务和非财务信息,并评价答复。

4. 函证:审计人员从第三方获取书面答复作为审计证据,确保证据来源的独立性。

5. 重新计算:审计人员核对记录和文件中数据的准确性,以确保财务信息的准确性。

6. 重新执行:审计人员独立执行原有内部控制程序,验证其有效性。

7. 分析程序:审计人员通过分析财务数据之间的关系,对财务信息进行评价,发现潜在问题。

在审计工作中,这七个程序相辅相成,确保审计全面、客观和有效。

审计流程主要包括三个阶段

- 计划阶段:确定审计对象、目标和范围,制定审计计划和方针。

- 实施审计阶段:依次执行七大审计程序,搜集、核实和评估审计证据,发现潜在问题。

- 审计完成阶段:整理审计发现,撰写审计报告,提出建议和改进建议,确保审计的实质性作用。

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